序号
决策事项名称
决策主体
承办单位
决策依据
决策程序
计划完成时间
1
修订《宁波市内部审计工作规定》
宁波市审计局
内部审计指导监督处
根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《浙江省内部审计工作规定》等相关规定和要求
按照《宁波市重大行政决策程序实施规定》和《浙江省审计厅重大行政决策程序办法(试行)》有关规定执行
2022年12月底前完成