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镇海:“五个突出”,健全全流程审计质量管控机制
发布日期:2022-06-16 17:07信息来源:镇海区审计局浏览次数: 字号:[ ] 色调调节:

  近二年来,镇海区审计局牢固树立依法审计理念,狠抓审计质量管控,在审计项目谋划,审计项目准备、实施、报告、整改等全流程中着力抓好“五个突出”,健全审计质量管控机制,促进全局审计整体工作质量不断跃升。
  一、审计项目谋划突出“精准”
  项目谋划紧扣“中心大局”,围绕区委区政府中心工作、本地区的热点难点问题,把准审计监督与高质量发展的契合点。注重“开门纳谏”,召开座谈会、上门调研,听取财政部门、国资部门以及年度使用财政资金较多的单位对审计项目计划安排意见。同时征求区委、区政府、区人大、区政协、区纪委监委机关和区委组织部等部门的意见和建议,使审计项目计划草案更有前瞻性、针对性。借力数字赋能,运用财政数据采集全覆盖审计分析的成果,坚持问题导向,把好切入点精准立项,为打造优秀审计项目奠定基础。
  二、审计准备阶段突出“统一”
  统一召开年度经济责任审计工作集中动员会,统一部署工作要求。统一以征询函形式征求区纪委区监委、区委组织部意见,整体了解被审计领导干部履职情况。统一开展年度经责审计审前调查工作,向被审计单位下发涵盖11项内容的审前调查资料清单。审计实施方案均需召开由单位主要负责人、审理业务领导、分管领导参加的集中统一会审,使实施方案更有指导性、针对性和操作性,避免方案和实施“两层皮”。
  三、审计实施阶段突出“联动”
  构建非现场审计与现场审计的联动机制。运用非现场审计对数据的搜集、挖掘、整合、分析,精准锁定疑点,发现重点问题,有效提高现场审计效率。实行现场审计全过程联动机制。通过前期召开审计组会议,中期召开项目中期汇报会,后期召开审计结果讨论会,局主要领导听取重要情况汇报,对有关情况作出实时动态指导和部署。健全审计审理查证的联动机制。审计发现的重大问题疑点后,审理人员提前介入,有的放矢地确定后续查证重点并完善审计取证,防范审计质量风险,有效保障了审计项目的质量。
  四、审计报告突出“高质量”
  通过具体数字、典型事例,集中要点反映领导责任问题,以“实效性、适用性、可读性”为原则,优化了审计结果文书,确保经责审计结果文书“精准画像”三是确保报告审核“规范有效”。加强通过审理科室、审理分管领导在问题表述、法规引用、定性处理、定责等方面规范统一性把关,避免审计风险。办公室分管领导在整体的逻辑性、段落、大小标题序号、标点符号等进行审核,确保审计报告逻辑清晰、格式规范。今年我局又把审计信息、审计专报、审计公告等一并纳入局法制复核管理,提高审计工作成果质量。
  五、审计整改突出“高效”
  构建审计整改机制支撑大平台,2021年以区委办名义出台了《关于进一步完善审计整改工作的实施意见》,为推进审计查出问题整改工作的规范化、制度化建设提供了有力保障。建立部门审计整改联动机制,今年和纪委开展了上年审计整改问题的专项督查,和财政联合开展了政府购买服务的专项督查。今年审计人员应邀成为特邀检察官助理,和检察院在协助办理案件方面加强沟通和联系。审计整改情况纳入区目标责任制考核,将审计整改情况纳入区直部门、镇(街道)、管委会目标责任制考核,进一步提高审计整改结果的运用。(严其丰)


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