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宁波市审计局关于宁波甬港联谊会2022年度预算执行情况的审计结果公告
发布日期:2023-10-07 16:29信息来源:市审计局浏览次数: 字号:[ ] 色调调节:

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2023年2月20日至3月1日,宁波市审计局对宁波甬港联谊会(以下简称甬港联谊会)2022年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

甬港联谊会是在中共宁波市委领导下,团结、联络甬籍香港同胞为主体对象和其他海外“三胞”,与香港甬港联谊会相对应的市级涉外群众团体。

甬港联谊会系全额拨款一级预算单位。根据提供的决算报表反映:2022年度收入合计423.55万元;支出合计423.55万元,其中:基本支出398.75万元,项目支出24.8万元。截至2022年底,甬港联谊会资产合计65.43万元,负债合计48.21万元,净资产合计17.22万元。

审计结果表明:甬港联谊会2022年度预算执行基本遵守预算法和其他财经法规,会计核算基本符合会计法及有关财经制度规定,但在资金管理、捐赠款项管理和往来款管理等方面仍存在一些问题和不足,应予以纠正和改进。

二、审计发现的问题

(一)部分资金未纳入部门决算管理。截至2022年底,甬港联谊会历年结余款185万元未在决算报表中反映,造成账实、表表不符。

(二)捐赠款项内控管理不到位。一是捐赠款项相关管理办法尚未建立。二是存在部分公益事业捐赠票据存根联缺失等情况。三是捐赠款发放方式不规范。

(三)往来款核算不规范。甬港联谊会直接在往来款中列收列支捐赠资金、工作经费和利息等项目。

(四)工会经费未足额拨缴。

三、审计整改情况

(一)关于部分资金未纳入部门决算管理的问题。甬港联谊会已将结余款纳入决算管理。

(二)关于捐赠款项内控管理不到位的问题。甬港联谊会已制定捐赠款资金使用管理办法,并进一步加强对票据的保管工作。

(三)关于往来款核算不规范的问题。甬港联谊会已对往来款进行清理。

(四)关于工会经费未足额拨缴的问题。甬港联谊会2023年4月已补缴工会经费1.59万元。

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